Training and Directorship Certification for Commissioners and Directors : Fungsi Audit Internal dan Peran Direktur-Komisaris dalam Manajemen Risiko
Training and Directorship Certification for Commissioners and Directors : Fungsi Audit Internal dan Peran Direktur-Komisaris dalam Manajemen Risiko
Jakarta Stock Exchange Building, Tower I, 2nd floor – Jakarta | 14-15 June 2011 | Rp 5.000.000/peserta
Kasus pembobolan dana perbankan kembali marak. Dalam empat bulan pertama tahun ini, terdapat beragam kasus pembobolan bank yang terungkap dan hampir semua kasus melibatkan oknum orang dalam. Aksi kriminal ini bisa terjadi di bank mana pun, baik bank perkreditan rakyat (BPR), bank swasta, bank BUMN, maupun bank asing. Dalam hal ini, tidak hanya penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang dipertanyakan, tetapi juga kualitas manajemen risiko dan kontrol internal perusahaan.
Pengelolaan risiko dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian secara finansial merupakan aturan dasar industri perbankan. Untuk konteks internasional, aturan yang tertuang dalam Basel III juga membahas hal-hal terkait upaya memperkuat aturan, serta pengawasan dan manajemen risiko sektor perbankan. Karena itu, perbankan dikenal sebagai industri yang highly regulated.
Lepas dari dunia perbankan, perusahaan publik lainnya juga telah dilengkapi oleh rambu-rambu untuk mencegah kasus seperti diatas. Salah satunya adalah Peraturan No. IX.1.7 yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Sayangnya belum semua perusahaan terbuka menerapkan peraturan tersebut. Bahkan di beberapa perusahaan, kewenangan divisi audit internal dan manajemen risiko masih sangat terbatas atau dibatasi, padahal merekalah yang sangat berperan di dalam mendeteksi kejahatan yang melibatkan orang dalam.
Kasus Citibank dan Bank Mega-Elnusa yang baru saja terjadi merupakan bahan pembelajaran bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan internal perusahaan. Komitmen dan peran aktif Direktur dan Komisaris di dalam mempromosikan dan melaksanakan budaya keterbukaan (transparansi) merupakan hal yang wajib. Demikian juga halnya dengan kehendak (political will) Direktur dan Komisaris untuk mengoptimalkan kontrol Sumber Daya Manusia (SDM) serta fungsi audit internal dan manajemen risiko yang bukan hanya sebagai pelengkap struktur organisasi. Hal ini dikarenakan pada umumnya manusia jauh lebih kreatif dibandingkan dengan sistem dan prosedur yang tetap dan terkontrol. Tidak hanya Know Your Customer, tetapi juga Know Your Employee atau kenali karyawan anda adalah kuncinya.
CAKUPAN BAHASAN :
Fungsi dan kewenangan audit internal dan manajemen risiko :
- Peran dan Komitmen Direktur dan Komisaris di dalam budaya keterbukaan (transparansi)
- Kehendak (Political Will) Direktur dan Komisaris dalam mengoptimalkan fungsi audit internal dan manajemen risiko
- Kehendak (Political Will) Direktur dan Komisaris dalam
- mengoptimalkan kontrol SDM Know Your Employee
TARGET PESERTA :
- Direksi dan Komisaris Perusahaan Swasta, Publik, BUMN dan BUMD
- Komite-Komite dibawah Direksi & Komisaris
- Sekretaris Perusahaan
- Anggota Internal Audit, Anggota Komite Audit, Anggota Pemantau Risiko
MATERI & PEMBICARA :
- GCG Concept, Principles, Practices
Mas Achmad Daniri , Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),
Komisaris PT. Panasonic Manufacturing Inonesia - Boards’ Duties, Liabilities & Responsibilities
Indra Safitri, Advokat Safitri, Motik & Partner’s ,
Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk. - Enterprise Risk Management
Antonius Alijoyo, Anggota KNKG, Senior Advisor of PT. APB Indonesia, Ketua Komite Audit PT. Bank Commonwealth, Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Adhi Karya Tbk. - Business Ethics
Binhadi,AnggotaKNKG,
DirekturUtamaDana PensiunBank Indonesia - Corporate Social Responsibilty
NokeKiroyan, AnggotaKNKG,
DirekturUtamaPT. KomunikasiKinerja - High Quality Corporate Reporting
Anis Baridwan, AnggotaKNKG,
KepalaBiro KeuanganPerusahaan SektorRiilBapepam-LK - Leading Change
SubartoZaini, AnggotaKNKG,
KomiteAudit PT. BentoelInternasionalInvestamaTbk.
PEMBICARA TAMU
- Soedarjono
Komisaris Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Pendiri sekaligus Pembina Yayasan pendidikan Audit Internal - Sigit Pramono
Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional - Hiramsyah Thaib
Direktur Utama PT. Bakrieland Development Tbk. - Riyani T. Bondan
Direktur Internal Audit PT. Bank Mandiri
INVESTASI
Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/Peserta